Giám sát, kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định nội bộ, quy định của pháp luật trong hoạt động tại các Phòng. Ban, Đơn vị trong Công ty (Liên quan chính đến các hoạt động Đấu thầu & Mua sắm, Thanh quyết toán);
Xây dựng các quy trình, quy định, phương pháp kiểm soát và đánh giá rủi ro liên quan đến công tác kiểm soát nội bộ trên nguyên tắc khách quan và độc lập;
Kiểm soát giá, năng lực nhà cung cấp, chi phí, hợp đồng, hồ sơ và các chứng từ thanh toán và sử dụng ngân sách của các Phòng, Ban, Đơn vị;
Kiểm tra tính xác thực, hơp lý của các chi phí mua sắm phục vụ vận hành hàng ngày của Công ty, các chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh/ MKT, chi phí dịch vụ theo hợp đồng hoặc các chi phí phát sinh không có hợp đồng;
Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các điều khoản thương mại trong các hợp đồng mua sắm; hợp
đồng thuê dịch vụ (theo định mức phân quyền của Tập đoàn);
Phối hợp với KSNB mảng xây dựng cơ bản Kiểm tra công tác nghiệm thu, hồ sơ thanh toán, kiểm
soát giá trị thanh quyết toán;
Định kỳ ít nhất 01 lần/ năm, thực hiện đánh giá thực trang, hiệu quả hoạt động của các Ban,
Phòng, Đơn vị nhằm phát hiện các vấn đề tồn tại, rủi ro trong công tác quản lý, điều hành và đưa
ra các khuyến nghị giải pháp để khắc phục và báo cáo kết quả kiểm soát tuân thủ với BLĐ Công ty;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ Công ty;