Deskripsi pekerjaan Internal Audit Mitra JayaGroup
----
Sebagai Auditor Internal, Anda akan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap sistem akuntansi, proses operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Anda akan mengidentifikasi risiko dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Tugas utama termasuk melakukan audit pajak, audit kinerja, audit laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan standar akuntansi. Selain itu, Anda juga akan terlibat dalam audit IT dan audit keamanan untuk memastikan perlindungan aset perusahaan.
Kami mencari kandidat laki-laki yang memiliki gelar S1 dari jurusan Akuntansi, Keuangan, atau bidang terkait. Pengalaman minimal 1 hingga 3 tahun dalam bidang audit menjadi nilai tambah. Kandidat harus memiliki kemampuan dalam Tax Audit, Performance Audit, Auditing, Income Tax, IT Audit, Compliance, Financial Report Audit, Risk Management, Security Audit, dan Internal Audit. Kami menantikan individu yang memiliki semangat belajar, kemampuan analitis yang baik, serta komitmen terhadap integritas dan profesionalisme.
Kualifikasi Internal Audit :
-Pendidikan minimal S1 Akuntansi, Manajemen, Keuangan, atau bidang terkait.
-Memiliki pengalaman sebagai Internal Audit/Auditor menjadi nilai tambah.
-Memahami dasar-dasar akuntansi, audit, pengendalian internal, dan manajemen risiko.
-Mampu melakukan pemeriksaan dokumen dan transaksi secara teliti.
-Menguasai Microsoft Office, khususnya Excel.
-Memiliki kemampuan analisis, investigasi, dan problem solving yang baik.
-Teliti, jujur, objektif, disiplin, dan memiliki integritas tinggi.
-Mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim.
-Mampu menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan.
-Bersedia melakukan kunjungan/audit ke cabang atau lokasi operasional jika diperlukan.
-Berdomisili di Kota Medan
Jobdesk Internal Audit :
-Melakukan audit internal terhadap kegiatan operasional dan administrasi perusahaan.
-Memeriksa kesesuaian transaksi dengan SOP dan kebijakan perusahaan.
-Melakukan pemeriksaan terhadap kas, stok/inventory, aset, pembelian, penjualan, dan dokumen keuangan.
-Mengidentifikasi adanya kesalahan, penyimpangan, fraud, atau potensi kerugian perusahaan.
-Melakukan pengecekan dan rekonsiliasi data antara dokumen, sistem, dan kondisi aktual.
-Melakukan stock opname dan pemeriksaan aset secara berkala.
-Mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan.
-Membuat laporan hasil audit beserta temuan, analisis, dan rekomendasi perbaikan.
-Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil audit.
-Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan operasional.
-Melakukan investigasi apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian.
-Berkoordinasi dengan departemen terkait dalam proses audit dan penyelesaian temuan.
-Menyusun laporan audit secara berkala kepada atasan/manajemen.

